Образец заполнения форма по кнд 1151020 код 6154 за 2019 год

Форма по КНД 1151020: скачать

Образец заполнения форма по кнд 1151020 код 6154 за 2019 год

С 1 января 2019 года действует новая форма по КНД 1151020. Применять ее нужно при подготовке декларации 3-НДФЛ за 2018 год. Мы подготовили актуальный бланк КНД 1151020 в excel и заполненные образцы.

Форма по КНД 1151020 – это налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. Второе название – форма 3-НДФЛ. Ее сдают физические лица и индивидуальные предприниматели. С 1 января 2019 года вступила в силу новая форма декларации 3-НДФЛ. Актуальный бланк в формате excel и заполненные образцы вы можете скачать по ссылкам ниже.

Новая форма КНД 1151020: скачать бланк excel

За 2018 год физические лица отчитываются по новой форме КНД 1151020. Она утверждена приказом ФНС от 03.10.2018г. № ММВ-7-11/569@. Этим же приказом утверждены порядок заполнения и формат представления декларации.

Декларацию подают в налоговую инспекцию по месту жительства налогоплательщика. Сдать КНД 1151020 можно одним из способов:

  • Лично посетить налоговую инспекцию,
  • Отправить почтой ценным письмом с описью,
  • Сдать в многофункциональном центре предоставления госуслуг,
  • Заполнить и сдать в личном кабинете на сайте ФНС nalog.ru.

Скачайте новый бланк декларации 3-НДФЛ в формате excel:

Кто сдает декларацию 3-НДФЛ

Декларацию 3-НДФЛ (КНД 1151020) заполняют физические лица в следующих случаях:

  • Если они зарегистрированы в качестве ИП и применяют общую систему налогообложения,
  • Если они занимаются частной практикой: адвокаты, нотариусы, частные врачи и т.д.,
  • Если получают доходы от источников за пределами РФ,
  • Если получили доходы, кроме зарплаты и выплат по гражданско-правовым договорам. Например, от продажи имущества или при выигрыше в лотерею,
  • Если хотят получить налоговые вычеты, не предоставленные налоговыми агентами.

Сроки сдачи формы по КНД 1151020

Физические лица отчитываются до 30 апреля года, следующего за отчетным. Если крайний день выпадает на выходной, то срок сдачи продлевается до ближайшего рабочего дня.

В 2019 году таких переносов нет, декларацию за 2018 год нужно успеть подать до 30 апреля 2019 года.

Какие разделы заполнять в КНД 1151020

Бланк КНД 1151020 состоит из 13 листов:

  • Титульный лист,
  • Два раздела,
  • Восемь приложений.

Заполнять нужно не все листы. В любой декларации должны быть заполненными три листа: титульный и два раздела.

Титульный лист

На нем указывают следующие сведения:

  • ИНН налогоплательщика,
  • Номер корректировки,
  • Отчетный год,
  • Код налоговой инспекции,
  • Полные фамилия, имя и отчество физлица,
  • Дата и место рождения,
  • Паспортные данные налогоплательщика,
  • Контактный телефон.

Раздел 1 – сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет, возврату из бюджета

В первом разделе приводятся итоговые суммы налога, подлежащего уплате в бюджет или возврату из бюджета. Поля заполняйте в таком порядке:

ПолеЧто указать
010Один из трех кодов:
  1. Если налог подлежит уплате в бюджет,
  2. Если налог подлежит возврату из бюджета,
  3. Если итоговая сумма налога получилась нулевой
020Укажите код бюджетной классификации
030Впишите код по ОКТМО
040Укажите сумму налога, подлежащую уплату в бюджет
050Укажите сумму налога, подлежащую возврату из бюджета

Строки 040 и 050 одновременно не заполняют, в одной из них должен быть прочерк, а в другой – сумма налога. Если в поле 010 указан код «3», то в двух строках 040 и 050 будут прочерки.

Раздел 2 – расчет налоговой базы и суммы налога  по доходам, облагаемым по ставке

Во втором разделе содержатся итоговые суммы полученных доходов и налоговых вычетов, расчет налоговой базы и суммы налога, подлежащей уплате или возврату. В поле 001 укажите ставку НДФЛ, по которой облагаются доходы. Если в течение предыдущего года вы получали доходы, облагаемые разными ставками, то заполните еще один лист Раздела 2.

Приложения

Приложения заполняются по необходимости в зависимости от вида полученных доходов:

Номер приложенияЧто указать
1Доходы от источников в РФ
2Доходы от источников за пределами РФ
3Доходы от предпринимательской деятельности и частной практики
4Доходы, не подлежащие налогообложению
5Расчет стандартных, социальных и инвестиционных вычетов
6Расчет имущественных вычетов
7Расчет имущественных вычетов на строительство и приобретение жилья
8Расчет расходов и вычетов по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами, операциям в рамка инвестиционного товарищества

Декларация 3-НДФЛ по КНД 1151020: примеры заполнения

Мы подготовили примеры заполнения новой декларации 3-НДФЛ в наиболее востребованных ситуациях. В первую очередь, по форме КНД 1151020 отчитываются предприниматели на общей системе налогообложения. Скачайте пример декларации 3-НДФЛ по доходам ИП:

Вторая по частоте ситуация – продажа автомобиля. В некоторых случаях продажа автомобиля не облагается налогом. Например, если его стоимость полностью перекрывается имущественным вычетом. Но подать декларацию нужно в любом случае:

Декларация 3-НДФЛ нужна не только для того, чтобы отчитаться о доходах. Но и для того, чтобы заявить право на налоговые вычеты и вернуть оплаченный налог из бюджета:

Источник: //www.RNK.ru/article/216621-forma-po-knd-1151020

Образец заполнения форма по кнд 1151020 код 6154 за 2019 год

Образец заполнения форма по кнд 1151020 код 6154 за 2019 год

Заполнение формы 3 НДФЛ может вызвать некоторые затруднения. Но этот вопрос несложно решить, так как на сайте ФНС России размещена программа автоматизированного заполнения. Единственное, что нужно помнить при заполнении справки – соответствие году.

Декларацию можно предоставить в территориальный налоговый орган самостоятельно на бумажном носителе. Можно воспользоваться почтой и даже телекоммуникационными каналами связи. Также подать декларацию может законный уполномоченный. Форма 3 НДФЛ заполняется от руки чернилами черного или синего цвета.

Можно пойти по другому пути и распечатать декларацию на принтере, при этом к чернилам предъявляются аналогичные требования.

НДФЛ за 2014 год (doc)Скачать брошюру: Декларирование доходов физическими лицами (по форме 3-НДФЛ) (PDF)ОбщееНалоговая декларация по налогу на доходы физических лиц — это документ, по которому физические лица отчитываются о сумме полученных ими доходов и относящимся к ним расходов, к порядку заполнения которого предъявляются определённые требования [Источник: Здесь и ниже 1].Декларацию можно заполнить как от руки, так и в электронном виде, использовав, например, программу, которая самостоятельно сформирует декларацию на бланках необходимой формы, готовую для подачи в на­логовый орган.Сроки представления налоговой декларации Декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся в налоговый орган (инспекцию ФНС России) по месту жительсва (месту пребывания) физического лица не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был полу­чен соответствующий доход.

Налоговая декларацияпо налогу на доходы физических лиц (форма 3-ндфл)

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления, но не ранее окончания камеральной налоговой проверки (п. 6 ст. 78 НК).

Декларация 3-ндфл в 2018: бланк

Безопасная онлайн системадля легкого управления бизнесом 8 (800) 333-61-70 Россия+7 (499) 702-40-73 Москва Справка Внимание, с октября 2015 года сервис Класс365 (Торговля, Склад, CRM) называется Бизнес.Ру и располагается на домене online.business.ru. Подробнее »

  • Автоматическое заполнение типовых форм документов
  • Печать документов с изображением подписи и печати
  • Фирменные бланки с вашим логотипом и реквизитами
  • Выгрузка документов в форматах Excel, PDF, CSV
  • Отправление документов по email прямо из системы

Класс365 – быстрое и удобное заполнение всех первичных документов Подключиться бесплатно к Класс365 Индивидуальные предприниматели ежегодно предоставляют в налоговую инспекцию форму № 3 НДФЛ.
Эту справку обязаны подавать и те лица, которые должны самостоятельно платить НДФЛ с полученного дохода.

Форма по кнд 1151020

Указывайте следующие значения:

  1. Для ИП — 720.
  2. Для лица, осуществляющего частную практику, например, нотариусы, код 730.
  3. Для адвокатов ставьте 740.
  4. Для физических лиц указывайте 760.
  5. Для фермеров — 770.

Далее заполните поля Ф.И.О., дата и место рождения. Укажите информацию о документе, подтверждающем личность.

Код вида документа заполните с учетом приложения № 2 к порядку. Затем проставьте статус налогоплательщика, пропишите номер контактного телефона.
Просчитайте и укажите число заполненных страниц, затем подпишите титульный лист и укажите дату.

Если заполнение осуществляется в электронном формате, потребуется электронный ключ — цифровая подпись.
Далее переходим к заполнению следующих листов НД. Обратите внимание, что отчет КНД 1151020 состоит из 19 листов.

Заполнять все страницы нет необходимости.

Форма 3-ндфл образец скачать новая 2017-2018

Скачать Как правильно заполнить 3-НДФЛ онлайн бесплатно Предлагаем пошаговый алгоритм, как заполнить декларацию 3-НДФЛ на официальном сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика.

ВАЖНО! Для составления отчета онлайн потребуется зарегистрироваться на сайте ИФНС, войти в личный кабинет, а также оформить электронный сертификат цифровой подписи.
Операции не займут много времени.

Пример заполнения 3-НДФЛ онлайн, пошаговая инструкция:

  1. Войдите в личный кабинет налогоплательщика под своим логином. Введите пароль. Перейдите в раздел составления НД, как показано на картинках.
  1. Укажите информацию о налогоплательщике.
    Большая часть сведений заполнится автоматически. Проверьте данные.

Ваш аккаунт создан!

Важно

Пересчитайте суммы в иностранной валюте по курсу Центробанка РФ на дату получения валюты или свершения расходов.Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ: образец заполнения 2018 Переходим к заполнению документа. Начинаем с титульного листа. Заполняем шапку. Здесь прописываем ИНН, указываем номер корректировки, налоговый период, код ИФНС.

Если НД предоставляется в инспекцию впервые, то в поле «Номер корректировки» проставляем 000, если НД сдают повторно, то указывают номер корректировки, учитывая хронологический порядок. Сведения о налогоплательщике — физическом лице. Заполняем код страны.
По общероссийскому классификатору стран мира России присвоен код 643. Если у человека нет гражданства, укажите 999. Код категории плательщика заполняйте с учетом приложения № 1 к порядку заполнения НД (приказ ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected]).

Если 30 апреля приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то декларация должна быть представле­на не позднее ближайшего рабочего дня.

В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса местом жительства физического лица является адрес, по которому физическое лицо зарегистрировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При отсутствии у физического лица места жительства на территории Российской Федерации оно может определяться по просьбе этого физического лица по месту его пребывания.

Представление в налоговый орган декларации только с це­лью получения налоговых вычетов, предельный срок подачи декларации — 30 апреля — не распространяется.
Т.е. подать декларацию в налоговый орган с целью получения налого­вого вычета налогоплательщик может в любое время в течение года.

Образец заполнения форма по кнд 1151020 код 6154 за 2018 год

Источник: //24-advokat.ru/obrazets-zapolneniya-forma-po-knd-1151020-kod-6154-za-2018-god/

Форма КНД 1151020

Образец заполнения форма по кнд 1151020 код 6154 за 2019 год

КНД 1151020 — это специализированный кодификатор фискальной декларации 3-НДФЛ. Шифр указывается на страницах бланка. В работе же принято использовать непосредственное название отчета о доходах — декларация 3-НДФЛ.

Отчетность подается ежегодно. В формуляр включаются сведения обо всех полученных доходах за отчетный период. Последний раз отчет следовало подать за 2018 год. Обратите внимание, что бланк декларации обновлен. Действующий формат утвержден Приказом ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@.

Кто сдает и в какие сроки

Подача декларации 3-НДФЛ предусмотрена в двух вариантах. В обязательном порядке отчитываются те налогоплательщики, которые обязаны перечислить налог в ФНС с полученного дохода. А в произвольном варианте отчитываются те граждане, которые планируют оформить возврат уплаченного налога из бюджета.

Случаи, когда придется отчитаться обязательно:Ситуации, для произвольной подачи:
  1. ИП, нотариус, адвокат, детектив и иной налогоплательщик, ведущий частную практику.

Важное условие: применяющие ОСНО, либо утратившие право на применение льготных режимов обложения в отчетном году.

  1. При получении дохода от следующих источников:
  • продажа имущества или прав, находящихся в собственности менее установленного минимального срока;
  • получение в дар недвижимости, транспорта, акций и иных активов, от граждан не состоящих в близком родстве;
  • сдача имущества в аренду;
  • получение дохода от лиц, не являющихся налоговыми агентами;
  • получение доходов за пределами нашей страны;
  • выигрыши в лотереи, букмекерских конторах и иные аналогичные доходы.
Для получения налоговых вычетов:
  • на детей;
  • на самого налогоплательщика;
  • имущественный вычет при покупке жилья;
  • имущественный вычет с уплаченных процентов по ипотеке;
  • профессиональные вычеты;
  • социальные вычеты на лечение, обучение, благотворительность;
  • вычеты при открытии ИИС;
  • иные виды фискальных вычетов по НДФЛ.
Сроки представления формуляра
Подать отчетность по форме 3-НДФЛ следует не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.Сдать декларацию можно в любое время, но не позднее 3 календарных лет с момента истечения года, в котором наступило право на получения налогового вычета.

Обратите внимание, что ИН на УСН не должен предоставлять Налоговую инспекцию декларацию по форме КНД 1151020. Как и на других льготных системах налогообложения. Однако, если предприниматель совмещает сразу несколько режимов обложения, среди которых есть ОСНО, то придется подать 3-НДФЛ не позднее 30 апреля.

В декларации следует указывать только сведения о доходах, полученных в рамках деятельности облагаемой по ОСНО. Отражать доходы льготных режимов ненужно.

Важно! Если в отчетном периоде у налогоплательщика имеется сразу два основания для подачи декларации, например, обязательный и произвольный, то отчитаться придется не позднее установленного срока. К примеру, в 2018 году гражданин продал квартиру, а также оплатил дорогостоящее лечение (социальный вычет). Подать 3-НДФЛ в таком случае необходимо не позднее 30.04.2019 года.

Структура отчета

Декларация 3-ндфл КНД 1151020 за 2018 год представляет собой титульный лист, два раздела, восемь приложений и два дополнительных расчета. Причем все страницы заполнять не требуется. Обязательными является титульник, первый и второй разделы. Приложения же заполняются по мере необходимости.

При получении дохода (зарплата, продажа имущества, получение активов в дар) от российских источников оформляется приложение № 1. Если же доходы получены за пределами РФ, то сведения указывают в приложении № 2. Адвокаты, нотариусы и иные представители частных практик вносят сведения в приложение № 3 декларации. Для оформления налоговых вычетов заполняют следующие приложения.

Правила оформления 3-НДФЛ

Подать отчет о доходах необходимо в территориальное отделение ИФНС по месту регистрации налогоплательщика. Сдать 3-НДФЛ можно лично, либо отправив отчет по почте.

Соблюдайте требования к заполнению декларации:

  1. Заполняя декларацию от руки, используйте чернила синего, черного или фиолетового цвета.
  2. Сведения вписывайте слева направо.
  3. Текст указывайте заглавными прописными буквами. В пустых клетках ставьте прочерк.
  4. Суммы полученного дохода указываем в рублях и копейках. НДФЛ — только в рублях.
  5. Если доход был получен в иностранной валюте, то сумму необходимо пересчитать в рубли по курсу Центробанка РФ на дату свершения операции.
  6. Исправлений и помарок в отчете быть недолжно. Придется заполнить страницу заново.
  7. Не допускается двусторонняя печать.

Подготовить декларацию допускается на бумажном носителе, либо в электронном виде. Рекомендовано заполнять отчет с помощью специальной программы от ФНС «Декларация». Также предусмотрена возможность онлайн заполнения отчетности. Например, через личный кабинет налогоплательщика. Либо через учетную запись на едином портале «Госуслуги».

Ответственность и штрафы

За непредставление информации о доходах в установленный срок предусмотрена административная ответственность. Отметим, что штрафы предусмотрены только в отношении случаев, когда подать 3-НДФЛ обязательно. Например, подать налоговую декларацию на вычеты можно в любое время.

Так, если налогоплательщик не сдал декларацию за 2018 год до 30 апреля 2019 года, ему начислят штраф в размере 5% от суммы неуплаченного налога, за каждый месяц просрочки отчета. У штрафа есть ограничения: не более 30% от суммы НДФЛ, но не менее 1 000 рублей.

А вот заплатить налог по декларации можно позже — до 15 июля года, следующего за отчетным. Например, за 2018 год срок уплаты — до 15.07.2019 года. Если же не перечислить налог вовремя, то представители ФНС начислят штраф в сумме 20% от объема задолженности.

Гарантированный подарок при подписке на «Упрощенку» — робот пылесос. В пятницу 30 августа — последний день акции. Торопитесь оплатить счет. Или оплатите картой у нас на сайте

Скачать счет

Источник: //www.26-2.ru/art/354980-forma-knd-1151020

Как заполнить новую форму 3-НДФЛ

Образец заполнения форма по кнд 1151020 код 6154 за 2019 год

На рынке достаточно широко представлены организации и частные лица, предлагающие помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ. Стоимость их услуг порой достаточно высока, по сравнению с возвращаемой суммой из бюджета. В действительности составить и сдать этот отчет самостоятельно несложно. Также существует возможность заполнить 3-НДФЛ онлайн бесплатно с помощью сервисов ФНС.

Изменения 2019 года

В конце 2018 года Приказом ФНС № ММВ-7-11/[email protected] утверждена новая форма декларации. Применять ее следует с декларирования доходов за 2018 год.

Форма отчета за 2017 год

скачать

Внесены следующие изменения:

  • новая декларация стала значительно меньше действовавшей ранее: 13 листов вместо 20;
  • число обязательных разделов сократилось до трех: титульный лист, разделы 1 и 2;
  • многие показатели отменены или объединены;
  • технические изменения затронули штрихкоды и нумерацию строк.

В каких случаях необходимо сдать отчет, сроки и порядок сдачи

Если вы обязаны исчислить и уплатить налог за себя, то отчет необходимо сдать до 30 апреля (п. 1 ст. 229 НК РФ). Если эта дата приходится на выходной день, то, в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ, последний день сдачи переносится на первый следующий рабочий день. В 2019 году 30 апреля — вторник, поэтому обязательные декларации подаются до этого дня.

К таким лицам относятся:

  • индивидуальные предприниматели;
  • лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты);
  • получившие доходы, с которых не был удержан налог налоговым агентом;
  • получившие доходы от источников за рубежом;
  • получившие доходы от продажи имущества и имущественных прав, принадлежащих физическому лицу на праве собственности;
  • выигравшие в лотерее, на тотализаторе, в азартной игре, если сумма выигрыша не превысила 15 000 руб.;
  • иные лица в соответствии со ст. 227, 227.1, 228 п. 1 НК РФ.

Также стоит сдать отчет в том случае, если вы хотите вернуть часть налога, воспользовавшись одним или несколькими налоговыми вычетами.

Заполнение декларации 3-НДФЛ, например, может понадобиться, если вы хотите получить налоговый вычет за покупку новой квартиры. В этом случае для сдачи отчетности налогоплательщику предоставляется три года.

То есть в 2019 году можно сдать отчет за 2016, 2017 и 2018 годы.

Как правильно заполнить 3-НДФЛ в этом случае, расскажем ниже в нашей статье. Для сдачи декларации можно выбрать один из следующих способов:

  • в налоговой инспекции лично или через представителя на основании выданной вами доверенности;
  • отправить почтой;
  • в электронном виде: через портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика.

Подача декларации осуществляется в налоговую инспекцию по месту регистрации физического лица.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ

Рассмотрим, как заполнить 3-НДФЛ, какие документы необходимы для заполнения.

В случае предоставления на бумаге отчетность заполняется от руки либо печатается на принтере. В ней не допускается наличие исправлений. Также не допускается двусторонняя печать документа. Должны быть соблюдены все размеры и вид штрихкодов.

Все стоимостные показатели указываются в рублях и копейках, а сумма налога — в целых рублях, округленная по правилам математики. Текстовые значения заполняются заглавными буквами. В случае отсутствия показателя в каком-либо поле в нем проставляется прочерк.

После полного комплектования всех необходимых разделов страницы отчета следует последовательно пронумеровать и на каждой поставить подпись и дату заполнения.

Раздел декларации Основание заполнения Отражаемые сведения Документы для заполнения (сдаются как приложение к декларации)
Титульный листОбязательные для заполнения, предоставляются независимо от отражаемых сведений.Налоговый период.Код ИФНС, в которую сдается декларация.Сведения о налогоплательщике: Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные.Код страны — 643 (РФ).Категория налогоплательщика:
  • 760 — иное лицо;
  • 720 — ИП (Приложение 1 к Порядку заполнения).
Раздел 1КБК — в зависимости от источника дохода.ОКТМО — код муниципального образования, в который уплачен налог. Сумма налога к уплате, возврату.Заполняется на основании итоговых данных раздела 2. В случае получения в итоге налога к возврату из бюджета следует написать заявление о возврате налога, указав сведения о расчетном счете налогоплательщика.
Раздел 2

Источник: //clubtk.ru/kak-zapolnit-novuyu-formu-3-ndfl

Форма по КНД 1151020: особенности заполнения

Образец заполнения форма по кнд 1151020 код 6154 за 2019 год

Форма по КНД 1151020 — это стандартизированное наименование декларации 3-НДФЛ, применяющееся в инструкциях и письмах налоговой инспекции, но по большей части на самих бланках.

Эту декларацию обязаны подавать граждане, получившие доход, который облагается данным видом налога (исключений много и они установлены в ст. 217 НК РФ).

Например, ИП на общей системе налогообложения или граждане, продавшие квартиру, находившуюся в собственности меньше минимально установленного срока. Может понадобиться эта форма и в целях получения вычетов, в том числе за обучение, и т. д.

КонсультантПлюс БЕСПЛАТНО на 3 дня

Получить доступ

Форма и пояснения к ее заполнению утверждены Приказом ФНС РФ от 24.12.2014. Вариантов заполнения два:

  • на бумажном носителе, можно в рукописном виде (используются только чернила черного и синего цветов);
  • на электронном носителе. Программы для формирования отчета можно найти на официальном сайте налоговой. Можно заполнить бланки онлайн в личном кабинете налогоплательщика.

Эти сервисы бесплатны, но для формирования бланка может потребоваться посторонняя помощь, ведь необходимо знать, какие сведения вносить. Расскажем, как заполнить форму самостоятельно, какие могут возникнуть сложности.

В сам бланк включены страницы, которые заполняются всеми плательщиками и только некоторыми, ведь доходы бывают разными, из разных источников.

Итак, обязательны к заполнению листы:

  • титульный;
  • раздел 1, уточняющий сведения о налогах, которые подлежат уплате;
  • раздел 2, содержащий расчет налоговой базы и налогов.

Листы А и последующие заполняются в зависимости от конкретной ситуации. Например, гражданин, продавший жилье, заполняет листы А и Д2, соответственно, первый перечисляет доходы в РФ, второй посвящен имущественному налоговому вычету от реализации вещей. Если была также приобретена квартира, нужно заполнить дополнительно лист Д1 — туда вносятся сведения по вычетам на приобретение помещения.

Если необходимо получить вычет за лечение, заполняются листы А и Е2. Таким образом видно, что все обычные граждане (получившие доходы от источников в России, не адвокаты и ИП) заполняют только лист А.

Титульный лист

Здесь все достаточно просто, все сведения о плательщике берутся из соответствующих документов, коды перечислены в приложениях.

Если подается декларация в первый раз, номер корректировки не ставится, то есть проставляется просто 000. Если же второй, в связи с внесением изменений, — 001. Коды налогового периода, за который отчитывается гражданин:

  • год — 34;
  • первый квартал — 21;
  • второй (полугодие) — 31;
  • девять месяцев — 33.

Код налоговой легко узнать на сайте ФНС РФ. Обычные граждане проставляют в графе «Код налогоплательщика» 760, ИП — 720. Кодовое обозначение паспорта гражданина РФ — 21. Подпись и дата обязательны.

Раздел 1

Это небольшой по объему лист, в графе 010 необходимо проставить нужные цифры, определяющие обязанность по уплате сбора: 1 обозначает налог, 2 — возврат из бюджета, 3 — отсутствие налога.

В строке 020 указывается КБК налога, 030 — ОКТМО (данные можно найти на сайте налоговой) муниципального образования, 040 — сумма, 050 — ноль. Если есть переплата, то в графе 040 ставится ноль, а 050 — сумма возврата. Если сбор отсутствует, в знакоместах 040 и 050 ставятся нули.

Расчет обязательного платежа

Этот раздел вызывает наибольшие вопросы на практике. Необходимо знать не только сумму базы и ставку сбора, но и применяемые вычеты (перечисляемые в специальных листах). После определения базы с учетом вычетов налог определить достаточно просто.

Сложность может вызвать и заполнение других листов, если нет практики заполнения декларации. Необходимо следовать разъяснениям в самом бланке и указывать данные строго в нужных местах.

Проще бывает разобраться в программе по заполнению формы. Здесь необходимо заполнить шесть обязательных пунктов:

  1. Задание условий.
  2. Сведения о декларанте.
  3. Доходы.
  4. Имущественный вычет.
  5. Стандартный.
  6. Социальный.

Все данные также вносятся в соответствии с документами.

Но программу заполнять значительно проще: есть подсказки, и информация более концентрированная, некоторые данные уже проставлены, например, ставка в размере 13 %.

Есть и некоторые особенности: для получения имущественных вычетов необходимо снять галочку на строке «Стандартные вычеты», например, вкладки отображаются в виде картинок (продажа имущества — дом) и т. д.

Какой вариант заполнения выбрать, зависит от самого декларанта. При необходимости можно обратиться за помощью как в ИФНС (но надо иметь в виду, что заполнять декларацию за гражданина специалисты не станут), так и к специалистам.

Бланк и образец заполнения формы по КНД 1150063 – Evle

Образец заполнения форма по кнд 1151020 код 6154 за 2019 год

Граждане, которые имеют право получение льгот благодаря налогам на имущество, нужно оформить заявление.

Обязательно необходимо заполнить этот бланк при получении степени по инвалидности, которые дают право на льготные условия, или при наличии двух и более объектов, предполагающих налогообложение.

Льготы предполагаются по одному объекту. Если у ИП в имуществе находится грузовой автомобиль, то для оплаты «Платона» потребуется заполнение этого документа.

Общие положения

Существует определенный порядок оформления заявления, предоставляющего льготные условия по транспортным, земельным налогам, а также по налогу на наличие имущества физическими лицами.

В налоговом кодексе Российской Федерации описан порядок заполнения формы для получения налоговой льготы на имущество. Надежнее ознакомиться с примером.

Скачать Бланк  КНД 1150063

Скачать PDF (*.pdf)  Скачать DOCX (*.docx)  Скачать EXCEL* (*.xls)

* — Увы, в формате excel (xls) бланк не может быть предоставлен
** — Все документы проверены антивирусом Avast на наличие вирусов

Кем заполняется?

Заявление для предоставления налоговых льгот по имуществу должно быть заполнено человеком, который владеет имуществом. Бланк заявления может заполнить представитель, тогда заполнять необходимо от своего имени.

Состав формы по КНД

  • Титульный лист;
  • Страница с памяткой о налоговой льготе;
  • Заявление о предоставлении налоговой льготы, состоящее из шести частей.

Каждую страницу нужно пронумеровать.

Начать необходимо с первого листа – в верхней части страницы есть поля, в которых три свободных клетки. Оно называется «Стр.». На первой странице впишите «0 0 1».

На обратной стороне впишите «0 0 2», так заполните номера на всех страницах.

Как оформить?

Бланк о налоговой льготе заполните от руки, черной гелиевой ручкой. Можно воспользоваться программным обеспечением, которое предусматривает распечатку файлов. Применяют двустороннюю печать через эксель.

Заявление о налоге заполняется только в единичном экземпляре. Запрещено исправлять ошибки с использованием штрих-корректора или аналогичных средств.

Для каждого показателя есть единственное поле, которое состоит из ограниченных ячеек для заполнения. В них вписывают числа и символы, в зависимости от поля.

Каждую страницу нужно пронумеровать. Начать необходимо с первого листа – в верхней части страницы есть поля, в которых три свободных клетки. Оно называется «Стр.». на первой странице впишите «0 0 1». На обратной стороне впишите «0 0 2», так заполните номера на всех страницах.

Рукописный способ

  • Чтобы заполнить поля для текста, чисел, кодов, начните с самой левой ячейки в правую сторону;
  • Поля с текстом заполняйте так, чтобы в одной ячейке находился один символ, не заходя за контур клетки. Буквы должны быть заглавными, печатным почерком;
  • В ячейках, в которые нечего вписать, ставьте прочерк. Так же в пустых ячейках, которые остались после заполнения.

Прочерк – это непрерывная линия, которая проводится посередине ячейки от левого до правого края.

С помощью программного обеспечения

Заполняя заявление на компьютере, в форме заявления можно не вставлять прочерки в незаполненные ячейки. Скачать его можно на сайтах по помощи с преодолением жизненных трудностей. Также скачать файл можно на официальном сайте налоговой. Сначала рекомендуется ознакомиться с образцом.

Файл сохранен в формате Excel, доступен для распознавания в Word. Не допускайте скачиваний из сомнительных источников. Нельзя менять положение, количество ячеек, размеры граф. Заполнение допускается в программе excel или word шрифтом Courier New 16, 17 или 18 размером.

Сохраните в стандартном формате.

Лист с заявлением о льготе

Страницы, на которых находится информация о налоговых льготах, должны быть заполнены согласно объекту собственности и типу налога, предполагающему льготные условия налогообложения.

Если налогоплательщик имеет возможность получения льгот по налогам на два и больше объекта собственности, то бланк должен быть заполнен по каждой собственности по отдельности.

Вверху заявления запишите ИНН и фамилию.

В пункте 4 сначала указывают вид транспорта с помощью кода. Каждому виду транспорта соответствует код, они записаны в заявлении по налоговым льготам. Пример: если в собственности легковой автомобиль – ставится номер «0 1». Вписывается марка и модель автомобиля, а ниже указываются государственный регистрационный номера этой машины, на которую накладывается налоговые льготы.

В четвертой строке необходимо заявить о длительности действия налоговой льготы. Если она ограничена, то укажите два даты – начальную и конечную.

Пятое поле необходимо для информации о документе, который подтверждает право плательщика получать льготу для этого объекта.

Полное заполнение сведений пункта 4.5:

  • Первая строка — указывается полное название справки, пенсионного удостоверения, или иного документа, предполагающего льготу на налоги;
  • Вторая строка – название организации, которая выдала документ;
  • Третья строка – дата получения документа;
  • Четвертая строка – периоды действия налоговой льготы: бессрочная или на ограниченный срок с указанием начальной и конечной даты;
  • Пятая строка – для номера документа.

В пятом пункте находится информация о земельных участках. В первом поле требуется записать кадастровый номер участка земли, который заявляется на получение льготных условий по налогам.

Остальные поля должны быть заполнены аналогично с полями в предыдущем пункте: нужно название документа, организации, дату его оформления, длительность действия и номер, подтверждающий факт подачи заявления.

В шестом пункте содержится информация о предоставлении льгот по налогам для имущества физлица:

Первая строка нужна для указания вида недвижимости с использованием соответствующего кода. Если в собственности находится жилой дом, укажите код «1». Для каждого типа собственности, предполагающим налоговые сборы, есть свой код, который указан на бланке.

Во второй строке заполняется номер объекта недвижимости, который предполагает налоговую льготу. Запишите соответствующий код, они записаны правее. Выберете один образец и впишите.

Остальные поля шестого пункта необходимы для указания самого документа, предполагающего льготные условия по налогам. Заполнение их выполняется аналогично указанным выше порядкам. Налоговые льготы предусмотрены для всех видов собственности.

Кто и в какие сроки должен сдавать документы?

Сдать документы по КНД 1150063 должны плательщики налогов — физлица, которые имеют возможность получать льготы по налогам. Они установлены правительством, и задокументированы законами.

Приказами ФНС РФ ММВ-7-21/897 сроки заполнения заявления не ограничены, налоговики не имеют права не принимать его. Сроки предоставления льгот минимальны, инспекция и другие службы обязаны рассмотреть Ваши документы.

Утверждены они будут как можно скорее, уведомление придет в течение суток.

Штрафы за задержку документов

Человек, который платит налоги, лично нуждается в льготе, поэтому в его интересах заполнить и сдать бумаги. Закон не предусматривает штрафов или санкций от инспекции из-за поздней сдачи бланка для налоговой льготы по транспортному или другому налогу.

Источник: //evle.ru/nalogi/obrazets-zapolneniya-formy-po-knd-1150063

Образец заполнения декларации 3 НДФЛ в 2019 году: пример – Все о финансах

Образец заполнения форма по кнд 1151020 код 6154 за 2019 год
(10 5,00 из 5)
Загрузка…

Любой гражданин РФ, получающий доход в крупных размерах, должен знать, как заполнить 3 НДФЛ. Потому что это касается всех, не только индивидуальных предпринимателей, но и граждан, продавших квартиру, машину, получивших доход иным образом. Пришло время посвятить статью данной теме.

Кто должен отчитываться по 3-НДФЛ

В законодательстве сказано: все налогоплательщики страны, признанные налоговыми резидентами. Отчет должен вестись не только о внутренних доходах, но и о средствах, поступивших в семейный бюджет за рубежом.

В число резидентов попадают не просто граждане РФ, но любые субъекты, пробывшие в стране более 183 дней в году. Отчет в виде формы 3-НДФЛ должны предоставить даже счастливцы, выигравшие в лотерею, получившие большое наследство или иной дар в размере, скажем, более 100 000 рублей. Получателям социального вычета по НДФЛ на лечение и обучение ребенка тоже нужно заполнить эту форму.

До какого числа подается декларация

В 2019 году гражданам отведены те же сроки, что и всегда. Подать декларацию за этот период можно вплоть до 3 мая 2019 года. При этом если заявляется право на вычет, заполнить и отправить бланк можно и в течение года.

Куда и как подают форму

После того, как заполнили 3-НДФЛ за 2019 год, вы выбираете подходящий способ подачи:

  • Личное присутствие – визит в территориальный отдел ФНС по месту вашей прописки, будь это временная или постоянная регистрация.
  • Почтовая отправка – налоговики требуют отправлять подобные вещи заказным письмом с описью документов. Ведь, помимо пяти листов декларации, вы прикладываете еще копию паспорта и другой подтверждающий доходную деятельность документ.
  • Электронное заполнение – по ссылке на сайте ФНС или портале Госуслуг.
    Неважно, в каком виде вы решили заполнять формуляр –  скачать формe 3 ндфл за 2017 год для подачи в 2018 в едином формате КНД 1151020 можно по ссылке ниже. Ошибиться при поиске формы и ее заполнении здесь очень сложно, но мы все равно приведем пример.

Рис. 1. Заглавная страница налоговой декларации о доходах физлиц — образец заполнения

Конкретные требования к заполнению формуляра КНД 1151020

  1. Следует заполнять ячейки кириллицей, печатными буквами слева направо.
  2. Используйте ручку с чернилами синего/черного оттенка.
  3. Допускается заполнять формуляр печатным способом, подобрав печатный шрифт и шингл, попадающий в ячейки.
  4. Если в поле писать нечего, нужно поставить один прочерк.
  5. Суммы в декларации указываются в рублях и копейках. Исключение составляют суммы самого налога, который принято округлять до рубля.
  6. Если вы получили доход за границей, следует пересчитать его в рубли по курсу ЦБ на день заполнения декларации.

Как заполнить 3-НДФЛ: подробно по листам

Образец заполнения титульного листа вы уже видели. Поскольку это самый главный лист, нелишним будет рассмотреть подробно заполнение всех его подразделов.

ПодразделЧто писать
ШапкаИНН, №корректировки*, период (год), код ИФНС.
Код страныКод страны (643 для РФ), 999 для тех, кто не имеет гражданства.
Код категории плательщикаКод для ИП 720, для нотариуса 730, для физлиц 760, для рантье и земледельцев 770
Сведения о налогоплательщикеФИО, дата и место рождение, информация о паспорте, номер контактного телефона и статус налогоплательщика (резидент 1, нерезидент 2).
Перечень прилагаемых документовВ зависимости от вида доходов, справка 2-НДФЛ, расписка о получении денег при продаже автомобиля и т.д.
Число страницУказать число заполняемых страниц в этой декларации, вместе с приложениями**
ПодписьВручную или при сдаче в электроном виде, с помощью цифровой электронной подписи.

* — при первой подаче декларации следует поставить № корректировки 000, впоследствии он будет присваиваться в возрастающем порядке (001, 002 и т.д.)
** — в данной декларации всего 19 листов, не все их нужно заполнять. Только те, где будет отражаться информация о полученных доходах, уплате налогов, вычетах.

СКАЧАТЬ 3-НДФЛ новая форма 2018 бланк образец заполнения

Какие листы и когда заполнять

В налоговой декларации типа КНД 1151020 есть девятнадцать листов, и на сайте ФНС подробно даются инструкции по заполнению каждого. Мы приведем наиболее часто используемые налогоплательщиками ведомости:

Это статья с сайта vseofinansah точка ru. Если вы ведите эту статью на другом сайте, значит ее украли.

Лист А – позволяет указать сведения о проданной квартире, машине.

  • Лист Е1 – для указания социального вычета по НДФЛ на лечение и обучение ребенка. Также здесь понадобятся сведения из листа А.
  • Лист Д1 – заполняется под имущественный вычет, если квартира продана, нужно заполнить также лист Д3 и два раздела №№ 1-2.

Раздел 1:

Раздел 2:

  • Лист Д2 – заполняется при продаже квартиры, находившейся в собственности меньше 3 лет и для получения налогового вычета на это жилье.

Лист Д2:

Как заполнить декларацию онлайн

Не всем удобно идти в налоговую по месту регистрации, просить бланк и вручную его заполнять. Больше свободного времени находишь, сидя за компьютером. И поэтому простейшим способом заполнения налоговой декларации КНД 1151020 будет регистрация на официальном сайте ФНС.

Пошагово процесс выглядит так:

  1. Открыть официальный сайт Налоговой службы и нажать на кнопку вверху «Зарегистрироваться».
  2. Предварительно оформить электронный сертификат, чтобы можно было подписывать декларацию цифровой подписью. Об этом, впрочем, знают все предприниматели.
  3. Войти в кабинет, используя свой логин и пароль.
  4. Выбрать раздел «Составление НД».
  5. Указать, за какой отчетный период подается декларация.
  6. Проверить автоматическое заполнение данных, при необходимости подкорректировать.
  7. Проверить, сдана ли отчетность работодателем заполнить информацию из бланка 2-НДФЛ.
  8. Указать, полагаются ли вам налоговые вычеты и какие.
  9. Подвести итоги в соответствующем разделе. Проверить информацию и создать файл для отправки.
  10. Закрепить файл электронной подписью и поставить на отправку.
  11. Как только декларация будет принята, у вас появится опция прикрепить сканы сопутствующих документов.

Примеры заполнения 3-НДФЛ

Давайте возьмем один из ранее указанных листов и посмотрим, как в него вносились данные:

Пример. Гражданка Кирчанова А.С. продала квартиру в 2016 году, и в 2017 подала декларацию за прошедший период. Квартира была передана к ней по наследству в 2014 году, значит, во владении она пробыла меньше 3 отведенных по закону лет, и сделка облагается налогом на доход Кирчановой.

К декларации она должна приложить договор купли-продажи, платежный документ, подтверждение срока владения жилплощадью и свидетельство вступления в права наследства. В листе декларации А гражданки Кирчановой будут указаны сведения о покупателе (Киселев А. В.

), его ИНН (7705888888), сумма сделки (2 500 000 р), облагаемая налогом сумма без вычета (1 500 000р), точная сумма налога (195 000р).

Лист А, заполнение сведений о продаже квартиры:

Примерно так же заполняются другие листы и разделы документа. Если это раздел 2, в котором определяется облагаемая налогом годовая финансовая база, то в него нужно внести по строкам:

  • 002 – информация о типе дохода, обычно ставится цифра 3, если речь не о доходах из-за рубежа или дивидендах (они не облагаются).
  • 010 – общая сумма дохода.
  • 040 – информация о налоговом вычете.
  • 060 – подведение итога, указание общей суммы.
  • 070 – сумма, умноженная на ставку 0,13 НДФЛ.
  • 080 – если налог уже удерживался до заполнения декларации, это указывается здесь.
  • 130 – разница между 070 и 080.

Раздел 2, общая сумма и налог:

Какая программа поможет заполнить декларацию

Существует множество вариантов, но официальный из них один. Называется «Декларация», скачать этот софт можно прямо на сайте ФНС. Скачивание абсолютно бесплатно, софт раздается в общем доступе всем зарегистрированным налогоплательщикам.

Эта программа автоматически сохраняет данные о налогоплательщике, проставляет их при заполнении – вам нужно только указать доход и его тип. Далее, в зависимости от ставки, по которой вы платите (резидент или нерезидент), программа рассчитывает размер налога.

Естественно, вычеты тоже принимаются к сведению.

Выводы

Ознакомившись с примерами, вы должно быть, отметили для себя, что заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2019 год не такое уж трудное занятие. Даже те, кто делают это впервые, смогут с ним справиться, читая подсказки к номерам строк. Для этого и был продуман простейший бланк ФНС, который позволит гражданам в короткие сроки с ним ознакомиться и научиться его заполнять.

Старайтесь все же внимательно прочесть все 19 разделов, чтобы указать информацию, относящуюся к вашим доходам. Всегда можно получить консультацию, позвонив на горячую линию ФНС.

В крайнем случае, первый раз подайте декларацию лично и уже на месте попросите сотрудника налоговой службы проверить ваш бланк.

Еще более простым способом будет скачать и установить программу по заполнению декларации 3-НДФЛ, которая будет автоматически вносить сумму дохода, рассчитывать вычеты и сумму налога, заполняя электронный бланк.

Вам останется только проверить его, подписать цифровой подписью и выслать в налоговую, используя личный кабинет.

Прочтите также: Кто и как может воспользоваться профессиональными вычетами по НДФЛ

© 2018 — 2019, Все о финансах. Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения автора.

(10 5,00 из 5)
Загрузка…  

Источник: //vseofinansah.ru/nalogi/kak-zapolnit-3-ndfl

Юрист Тредиковский
Добавить комментарий